收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 29,800,000.00 | 23,656,484.34 | 23,656,484.34 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 25,843,847.00 | 8,415,366.08 | 8,415,366.08 | 一、基本支出 | 58 | 10,471,512.30 | 22,448,946.58 | 22,448,946.58 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 27,702,483.00 | 27,702,483.00 | 二、外交支出 | 33 | 人员经费 | 59 | 9,651,512.30 | 13,880,232.65 | 13,880,232.65 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | 公用经费 | 60 | 820,000.00 | 8,568,713.93 | 8,568,713.93 | ||||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 4,250.00 | 4,250.00 | 二、项目支出 | 61 | 19,328,487.70 | 28,910,020.76 | 28,910,020.76 | ||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 其中:基本建设类项目 | 62 | 19,328,487.70 | 28,910,020.76 | 28,910,020.76 | ||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 三、上缴上级支出 | 63 | |||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 588,476.00 | 328,476.00 | 328,476.00 | 四、经营支出 | 64 | ||||||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,635,139.40 | 1,011,494.80 | 1,011,494.80 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 244,365.60 | 244,365.60 | 244,365.60 | 66 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 682,945.78 | 682,945.78 | 67 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 30,702,483.00 | 30,702,483.00 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 51,358,967.34 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 8,481,414.08 | 8,481,414.08 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 8,330,662.65 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 8,568,713.93 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 33,252,053.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 五、资本性支出(基本建设) | 73 | — | — | 1,207,537.76 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 七、对企业补助(基本建设) | 75 | — | — | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 488,172.00 | 488,172.00 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 488,172.00 | 十、其他支出 | 78 | — | — | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 79 | |||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 80 | |||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 81 | |||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 82 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 83 | |||||||||||
本年收入合计 | 27 | 29,800,000.00 | 51,358,967.34 | 51,358,967.34 | 本年支出合计 | 84 | 29,800,000.00 | 51,358,967.34 | 51,358,967.34 | |||||
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 结余分配 | 85 | — | — | |||||||||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 86 | |||||||||||
30 | 87 | |||||||||||||
总计 | 31 | 29,800,000.00 | 51,358,967.34 | 51,358,967.34 | 总计 | 88 | 29,800,000.00 | 51,358,967.34 | 51,358,967.34 | |||||
备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 栏 次 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 29,800,000.00 | 23,656,484.34 | 23,656,484.34 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 25,843,847.00 | 25,843,847.00 | 8,415,366.08 | 8,415,366.08 | 8,415,366.08 | 8,415,366.08 | 一、基本支出 | 59 | 10,471,512.30 | 10,471,512.30 | 22,448,946.58 | 22,448,946.58 | 22,448,946.58 | 22,448,946.58 | 0.00 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 27,702,483.00 | 27,702,483.00 | 二、外交支出 | 34 | 人员经费 | 60 | 9,651,512.30 | 9,651,512.30 | 13,880,232.65 | 13,880,232.65 | 13,880,232.65 | 13,880,232.65 | 0.00 | ||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 公用经费 | 61 | 820,000.00 | 820,000.00 | 8,568,713.93 | 8,568,713.93 | 8,568,713.93 | 8,568,713.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 4,250.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 二、项目支出 | 62 | 19,328,487.70 | 19,328,487.70 | 28,910,020.76 | 1,207,537.76 | 27,702,483.00 | 28,910,020.76 | 1,207,537.76 | 27,702,483.00 | ||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 其中:基本建设类项目 | 63 | 19,328,487.70 | 19,328,487.70 | 28,910,020.76 | 1,207,537.76 | 27,702,483.00 | 28,910,020.76 | 1,207,537.76 | 27,702,483.00 | ||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 588,476.00 | 588,476.00 | 328,476.00 | 328,476.00 | 328,476.00 | 328,476.00 | 65 | |||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,635,139.40 | 2,635,139.40 | 1,011,494.80 | 1,011,494.80 | 1,011,494.80 | 1,011,494.80 | 66 | |||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 244,365.60 | 244,365.60 | 244,365.60 | 244,365.60 | 244,365.60 | 244,365.60 | 67 | |||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 682,945.78 | 682,945.78 | 682,945.78 | 682,945.78 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 30,702,483.00 | 3,000,000.00 | 27,702,483.00 | 30,702,483.00 | 3,000,000.00 | 27,702,483.00 | 经济分类支出合计 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 51,358,967.34 | 23,656,484.34 | 27,702,483.00 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 8,481,414.08 | 8,481,414.08 | 8,481,414.08 | 8,481,414.08 | 一、工资福利支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,330,662.65 | 8,330,662.65 | ||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 二、商品和服务支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,568,713.93 | 8,568,713.93 | ||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 三、对个人和家庭的补助 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 33,252,053.00 | 5,549,570.00 | 27,702,483.00 | |||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 四、债务利息及费用支出 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 五、资本性支出(基本建设) | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,207,537.76 | 1,207,537.76 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 六、资本性支出 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 七、对企业补助(基本建设) | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 488,172.00 | 488,172.00 | 488,172.00 | 488,172.00 | 八、对企业补助 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 九、对社会保障基金补助 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 488,172.00 | 488,172.00 | 十、其他支出 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 81 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 29,800,000.00 | 51,358,967.34 | 51,358,967.34 | 本年支出合计 | 85 | 29,800,000.00 | 29,800,000.00 | 51,358,967.34 | 23,656,484.34 | 27,702,483.00 | 51,358,967.34 | 23,656,484.34 | 27,702,483.00 | 本年支出合计 | 85 | 29,800,000.00 | 29,800,000.00 | 51,358,967.34 | 23,656,484.34 | 27,702,483.00 | 51,358,967.34 | 23,656,484.34 | 27,702,483.00 | ||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 87 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 88 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 89 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 29,800,000.00 | 51,358,967.34 | 51,358,967.34 | 总计 | 90 | 29,800,000.00 | 29,800,000.00 | 51,358,967.34 | 23,656,484.34 | 27,702,483.00 | 51,358,967.34 | 23,656,484.34 | 27,702,483.00 | 总计 | 90 | 29,800,000.00 | 29,800,000.00 | 51,358,967.34 | 23,656,484.34 | 27,702,483.00 | 51,358,967.34 | 23,656,484.34 | 27,702,483.00 | ||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 使用非财政拨款结余和专用结余 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 缴纳企业所得税 | 提取专用结余 | 事业单位转入非财政拨款结余 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合计 | 51,358,967.34 | 51,358,967.34 | |||||||||||||||||||||
2110302 | 水体 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||||||||||||||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||||||||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5,352,146.00 | 5,352,146.00 | ||||||||||||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 22,350,337.00 | 22,350,337.00 | ||||||||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 383,040.02 | 383,040.02 | ||||||||||||||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 424,497.74 | 424,497.74 | ||||||||||||||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||||||||||||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 432,945.78 | 432,945.78 | ||||||||||||||||||||
2299999 | 其他支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||||||||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||||||||||||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 18,747.00 | 18,747.00 | ||||||||||||||||||||
2010650 | 事业运行 | 6,880.00 | 6,880.00 | ||||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,477,970.15 | 2,477,970.15 | ||||||||||||||||||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 23,909.00 | 23,909.00 | ||||||||||||||||||||
2010350 | 事业运行 | 2,911,350.66 | 2,911,350.66 | ||||||||||||||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 1,020,076.32 | 1,020,076.32 | ||||||||||||||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 328,476.00 | 328,476.00 | ||||||||||||||||||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 4,250.00 | 4,250.00 | ||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 144,023.16 | 144,023.16 | ||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 488,172.00 | 488,172.00 | ||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 2,715,617.27 | 2,715,617.27 | ||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 100,342.44 | 100,342.44 | ||||||||||||||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 30,892.00 | 30,892.00 | ||||||||||||||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||||||||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7,200.00 | 7,200.00 | ||||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5,153,800.00 | 5,153,800.00 | ||||||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 276,516.00 | 276,516.00 | ||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 112,054.00 | 112,054.00 | ||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 615,724.80 | 615,724.80 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 51,358,967.34 | 51,358,967.34 | |||||||||
2110302 | 水体 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 383,040.02 | 383,040.02 | ||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 424,497.74 | 424,497.74 | ||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5,352,146.00 | 5,352,146.00 | ||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 22,350,337.00 | 22,350,337.00 | ||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 432,945.78 | 432,945.78 | ||||||||
2299999 | 其他支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 18,747.00 | 18,747.00 | ||||||||
2010650 | 事业运行 | 6,880.00 | 6,880.00 | ||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,477,970.15 | 2,477,970.15 | ||||||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 23,909.00 | 23,909.00 | ||||||||
2010350 | 事业运行 | 2,911,350.66 | 2,911,350.66 | ||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 1,020,076.32 | 1,020,076.32 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 328,476.00 | 328,476.00 | ||||||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 4,250.00 | 4,250.00 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 144,023.16 | 144,023.16 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 488,172.00 | 488,172.00 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 2,715,617.27 | 2,715,617.27 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 100,342.44 | 100,342.44 | ||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 30,892.00 | 30,892.00 | ||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7,200.00 | 7,200.00 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5,153,800.00 | 5,153,800.00 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 276,516.00 | 276,516.00 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 112,054.00 | 112,054.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 615,724.80 | 615,724.80 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 51,358,967.34 | 22,448,946.58 | 28,910,020.76 | ||||||
2110302 | 水体 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5,352,146.00 | 5,352,146.00 | ||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 22,350,337.00 | 22,350,337.00 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 383,040.02 | 383,040.02 | ||||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 424,497.74 | 424,497.74 | ||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||||||
2110402 | 农村环境保护 | 432,945.78 | 432,945.78 | ||||||
2299999 | 其他支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 18,747.00 | 18,747.00 | ||||||
2010650 | 事业运行 | 6,880.00 | 6,880.00 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,477,970.15 | 2,477,970.15 | ||||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 23,909.00 | 23,909.00 | ||||||
2010350 | 事业运行 | 2,911,350.66 | 2,911,350.66 | ||||||
2130399 | 其他水利支出 | 1,020,076.32 | 1,020,076.32 | ||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 328,476.00 | 328,476.00 | ||||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 4,250.00 | 4,250.00 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 144,023.16 | 144,023.16 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 488,172.00 | 488,172.00 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 2,715,617.27 | 2,715,617.27 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 100,342.44 | 100,342.44 | ||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 30,892.00 | 30,892.00 | ||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7,200.00 | 7,200.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5,153,800.00 | 5,153,800.00 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 276,516.00 | 276,516.00 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 112,054.00 | 112,054.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 615,724.80 | 615,724.80 |
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
合计 | 51,358,967.34 | 8,330,662.65 | 4,039,468.60 | 1,267,092.00 | 1,178,547.00 | 466,440.00 | 615,724.80 | 244,365.60 | 23,972.65 | 488,172.00 | 6,880.00 | 8,568,713.93 | 6,507,970.15 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 2,010,743.78 | 33,252,053.00 | 180,120.00 | 33,071,933.00 | 1,207,537.76 | 1,207,537.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110302 | 水体 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 383,040.02 | 383,040.02 | 383,040.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 424,497.74 | 424,497.74 | 424,497.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5,352,146.00 | 5,352,146.00 | 5,352,146.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 22,350,337.00 | 22,350,337.00 | 22,350,337.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 432,945.78 | 432,945.78 | 432,945.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2299999 | 其他支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 18,747.00 | 18,747.00 | 18,747.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010650 | 事业运行 | 6,880.00 | 6,880.00 | 6,880.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,477,970.15 | 2,477,970.15 | 2,427,970.15 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 23,909.00 | 23,909.00 | 23,909.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010350 | 事业运行 | 2,911,350.66 | 2,911,350.66 | 1,784,220.28 | 373,932.00 | 593,777.00 | 137,964.00 | 21,457.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 1,020,076.32 | 1,020,076.32 | 1,020,076.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 328,476.00 | 328,476.00 | 328,476.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 4,250.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 144,023.16 | 144,023.16 | 144,023.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 488,172.00 | 488,172.00 | 488,172.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 2,715,617.27 | 2,715,617.27 | 1,235,172.00 | 893,160.00 | 584,770.00 | 2,515.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 100,342.44 | 100,342.44 | 100,342.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 30,892.00 | 30,892.00 | 30,892.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5,153,800.00 | 5,153,800.00 | 5,153,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 276,516.00 | 276,516.00 | 180,120.00 | 96,396.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 112,054.00 | 112,054.00 | 112,054.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 615,724.80 | 615,724.80 | 615,724.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表为自动生成表。 |
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
合计 | 22,448,946.58 | 8,330,662.65 | 4,039,468.60 | 1,267,092.00 | 1,178,547.00 | 466,440.00 | 615,724.80 | 244,365.60 | 23,972.65 | 488,172.00 | 6,880.00 | 8,568,713.93 | 6,507,970.15 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 2,010,743.78 | 5,549,570.00 | 180,120.00 | 5,369,450.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 2,715,617.27 | 2,715,617.27 | 1,235,172.00 | 893,160.00 | 584,770.00 | 2,515.27 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010350 | 事业运行 | 2,911,350.66 | 2,911,350.66 | 1,784,220.28 | 373,932.00 | 593,777.00 | 137,964.00 | 21,457.38 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,477,970.15 | 2,477,970.15 | 2,427,970.15 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2299999 | 其他支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 1,020,076.32 | 1,020,076.32 | 1,020,076.32 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 276,516.00 | 276,516.00 | 180,120.00 | 96,396.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 615,724.80 | 615,724.80 | 615,724.80 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 4,250.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 112,054.00 | 112,054.00 | 112,054.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 432,945.78 | 432,945.78 | 432,945.78 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 488,172.00 | 488,172.00 | 488,172.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 144,023.16 | 144,023.16 | 144,023.16 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5,153,800.00 | 5,153,800.00 | 5,153,800.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 100,342.44 | 100,342.44 | 100,342.44 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 23,909.00 | 23,909.00 | 23,909.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 30,892.00 | 30,892.00 | 30,892.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 328,476.00 | 328,476.00 | 328,476.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010650 | 事业运行 | 6,880.00 | 6,880.00 | 6,880.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 18,747.00 | 18,747.00 | 18,747.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称(二级项目名称) | 二级项目代码 | 二级项目类别 | 一级项目名称 | 一级项目代码 | 基建项目属性 | 是否横向标识 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
合计 | — | — | — | — | — | — | 28,910,020.76 | 27,702,483.00 | 27,702,483.00 | 1,207,537.76 | 1,207,537.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 财政安排的基建项目 | 5,352,146.00 | 5,352,146.00 | 5,352,146.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 财政安排的基建项目 | 22,350,337.00 | 22,350,337.00 | 22,350,337.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110302 | 水体 | 财政安排的基建项目 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 财政安排的基建项目 | 383,040.02 | 383,040.02 | 383,040.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 财政安排的基建项目 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 424,497.74 | 424,497.74 | 424,497.74 |
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